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        English|利安達國際

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        行業(yè)動態(tài)

        企業(yè)內部控制審計指引實施意見發(fā)布

        記者10月11上午獲悉,中國注冊會計師協(xié)會(簡稱中注協(xié))日前發(fā)布了《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》(簡稱《意見》),這是貫徹落實財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制審計指引》,提升我國上市公司財務報告信息披露質量和內部控制水平的重要舉措。

        《意見》在《企業(yè)內部控制審計指引》的基礎上,對執(zhí)行內部控制審計各個關鍵環(huán)節(jié)的要求進行補充和細化,從業(yè)務約定書簽訂,到總體審計策略和具體審計計劃的制定,到審計工作實施,以及控制缺陷評價,形成審計意見到最終的審計報告出具都進行了較為詳細的規(guī)定,對注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內部控制審計業(yè)務具有較強的指導意義。

         

                                 息來源:中國會計視野網站資訊
        發(fā)布人:admin 發(fā)布時間:2011-10-12 閱讀:2584
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